На финансирование муниципальной программы в 2017 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 396 332,8 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 369 176,2 тыс. рублей или 93,1% от годового объема финансирования.
Объёмы ассигнований на реализацию
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей.
Структура расходов муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы», тыс. рублей.
Целевые показатели муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»
№ п/п |
Наименование показателей результатов |
Ед. изм. |
Базовый показатель на начало реализации программы |
Значение показателей за 2016 год |
Значение показателей за 2017 год |
Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
||
план |
факт |
план |
факт |
|||||
1. |
Общее количество размещенных материалов, информаций в средствах массовой информации и в сети Интернет по вопросам кадровой работы, муниципальной службы и антикоррупционной деятельности, количество разработанных методических материалов и внесения изменений в них, разъяснений по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции |
единицы
|
18
|
21 |
28 |
27 |
30 |
45 |
2. |
Количество проведенных совещаний, конференций, семинаров, "круглых столов", конкурсных мероприятий, по актуальным вопросам для муниципальных служащих и обучающих семинаров муниципального управления |
единицы
|
10
|
13 |
13 |
14 |
20 |
17 |
3. |
Количество муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входят функции по приему и выдаче документов при предоставлении муниципальных услуг (обратный показатель) |
единицы
|
51
|
50 |
50 |
47 |
47 |
39 |
4. |
Доля граждан, включенных по результатам конкурсных процедур (аттестации) в кадровый резерв, резерв управленческих кадров, назначенных на вакантные должности в органах местного самоуправления, от штатной численности |
проценты
|
20
|
23 |
29 |
24 |
37 |
27 |
5. |
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, от численности муниципальных служащих, нуждающихся в обучении в соответствии с требованиями действующего законодательства |
проценты
|
27
|
30 |
37 |
31 |
48 |
34 |
Структура расходов муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»
(тыс. рублей)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы |
2016 год (отчет) |
2017 год |
||
Уточненный план |
Исполнение |
% исполнения |
||
Всего по муниципальной программе, в т.ч.: |
382 062,8 |
396 332,8 |
369 176,2 |
93,1% |
- федеральный бюджет |
6 039,8 |
8 491,1 |
8 491,1 |
100,0% |
- бюджет автономного округа |
9 900,0 |
10 748,5 |
9 895,6 |
92,1% |
- бюджет города |
366 123,0 |
377 093,2 |
350 789,5 |
93,0% |
Основное мероприятие «Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих органов местного самоуправления и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска », всего, в т.ч.: |
2 593,1 |
1 968,8 |
1 752,0 |
89,0% |
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
- бюджет города |
2 593,1 |
1 968,8 |
1 752,0 |
89,0% |
Основное мероприятие «Принятие комплекса мер, направленных на повышение качества профессиональной деятельности муниципального служащего, создание условий должностного роста», всего, в т.ч.: |
0,0 |
125,0 |
0,0 |
0,0% |
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
- бюджет города |
0,0 |
125,0 |
0,0 |
0,0% |
Основное мероприятие «Совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего» |
210,0 |
241,3 |
241,3 |
100,0% |
-федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
-окружной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
-городской бюджет |
210,0 |
241,3 |
241,3 |
100,0% |
Основное мероприятие «Повышение эффективности осуществления административно-управленческих, исполнительно-распорядительных полномочий, а также исполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» |
379 259,7 |
393 997,7 |
367 182,9 |
93,2% |
-федеральный бюджет |
6 039,8 |
8 491,1 |
8 491,1 |
100,0% |
-окружной бюджет |
9 900,0 |
10 748,5 |
9 895,6 |
92,1% |
-городской бюджет |
363 319,9 |
374 758,1 |
348 796,2 |
93,1% |