Информация об исполнении муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" за 2017 год

Screenshot_3.jpgScreenshot_2.jpgScreenshot_4.jpg

На финансирование муниципальной программы в 2017 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 103 390,0 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 99 637,1 тыс. рублей или 96,4% от годового объема финансирования.

Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы», тыс. рублей

 

Структура расходов муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы», тыс. рублей

 

Целевые показатели муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы»

№ п/п

Наименование показателей результатов

Ед. изм.

Базовый показатель на начало реализации программы

Значение показателей за 2016 год

Значение показателей за 2017 год

Целевое значение показателя на момент окончания действия программы

план

факт

план

факт

1.

Охват населения местной системой оповещения в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных

ситуаций

%

100

100

100

100

94

100

2.

Количество изготовленной и распространенной среди населения города агитационной печатной продукции по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах

шт. в год

20000

20000

20000

20000

20000

20000

3.

Увеличение автоматизированных рабочих мест дежурно-диспетчерских служб города

шт. в год

4

1

1

1

0

9

4.

Увеличение прямых линий связи с ДДС оперативных служб города

шт. в год

3

1

1

1

1

8

5.

Оснащение спасательной станции - аварийно-спасательного формирования техникой, оборудованием и снаряжением

%

70

75

75

80

78

95

6.

Увеличение доли населения города Ханты-Мансийска, охваченного противопожарной пропагандой и информированием об угрозах чрезвычайных ситуаций и способов защиты от них

%

60

65

65

70

70

85

 

Структура расходов муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы»

                                                                                                                                                                                                                                  (тыс. рублей)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы

2016 год

(отчет)

2017 год

Уточненный план

Исполнение

% исполнения

Всего по муниципальной программе, в т.ч.:

96044,6

103 390,0

99 637,1

96,4%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет города

96044,6

103 390,0

99 637,1

96,4%

Подпрограмма: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска, всего, в т.ч.:

17102,2

17 253,2

16 690,0

96,7%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет города

17102,2

17 253,2

16 690,0

96,7%

Основное мероприятие: Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, всего, в т.ч.:

3313,7

10 078,5

9 718,6

96,4%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет города

3313,7

10 078,5

9 718,6

96,4%

Основное мероприятие: Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», всего, в т.ч.:

13788,5

7 174,7

6 971,4

97,2%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа  

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет города

13788,5

7 174,7

6 971,4

97,2%

Подпрограмма: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ», всего, в т.ч.:

78942,4

86 136,8

82 947,1

96,3%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа  

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет города

78942,4

86 136,8

82 947,1

96,3%

Основное мероприятие: Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ», всего, в т.ч.:

78942,4

86 136,8

82 947,1

96,3%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа  

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет города

78942,4

86 136,8

82 947,1

96,3%